请问 假如我公司在18年12月销售a产品给客户开了专用发票并确认为收入,在19年5月10的时候才发货a产品给客户并验收入库,请问这不同时期的分录怎么做
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于2019-07-20 16:19 发布 546次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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18年12月
借应收账款
贷应交税费应交增值税销项税
19年5月
借应收账款
贷主营业务收入
一般是这样做分录
2019-07-20 16:34:14

你好,借:库存商品 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
2019-12-13 11:26:18

你好 没有收到发票 可以暂估成本 借原材料 -暂估 贷 应付账款 发票收回后把这个分录冲掉 按发票来做分录就可以了
2019-10-15 11:02:24

借:原材料
贷:应付账款---暂估应付款
下月初用红字
借:原材料 (红字)
贷:应付账款--暂估应付款(红字)
收到发票
借:原材料(材料采购)
借:应交税费--应交增值税--进项税
贷:银行存款(应付账款)
2019-06-03 11:01:00

可以先暂估入账,借库存商品贷应付账款暂估款
2019-02-19 13:25:40
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