请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

老师我们公司购进设备用的柴油,取得了专用发票正常做分录,可是完工后有剩余的柴油款退回我应该如何做账务处理?
答: 你好,做你之前购进相反分录就是了
老师你好!请问暂估成本(含税),跨年后收到专用发票,怎么进行账务处理?比如当时暂估的成本为180万,收到发票后实际成本变成了159.29万,存在了差额,收到发票时应该怎么录会计分录?
答: 借原材料 负数 贷应付账款 负数,按发票做借原材料进项税额 贷应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
问一下小规模的账务处理,关于增值税专用发票做账分录
答: 您好,小规模不能抵扣进项税,所以增值税只设置一个“应交税金——应交增值税”即可 1.产生收入的时候 借:现金/银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金——应交增值税 2.交税时: 借:应交税金——应交增值税 贷:银行存款

