送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2016-02-02 11:39

我提问:我们客户不愿意和科研机构打交道,把科研费用交给我们,让我们给科研机构。请问老师,我们收到客户的科研费用怎么进行账务处理,需要给客户开票吗?科研费用交给科研机构又要怎么做账?

罗老师 解答

2016-02-02 14:34

你们只是代收代付的,
1.收到钱  借 银行存款 贷 其他应付款
2.支付     借 其他应付款 贷 银行存款

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我提问:我们客户不愿意和科研机构打交道,把科研费用交给我们,让我们给科研机构。请问老师,我们收到客户的科研费用怎么进行账务处理,需要给客户开票吗?科研费用交给科研机构又要怎么做账?
2016-02-02 11:39:04
你好!借银行存款 贷预收账款。如果你代收代付的部分,可以计入借预收账款 贷其他应付款。
2019-04-24 11:35:51
借银行存款贷营业外收入。
2021-05-20 13:39:58
你好 看不清楚发票的发票内容 重新截下图
2019-06-11 10:57:28
借:营业外支出 贷:银行存款
2018-04-19 18:04:49
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