- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,先负数金额冲红上月暂估分录,本月按照发票再做分录,如果暂估的货已经转产品或已销售的,差额部分可以直接计入主营业务成本
2019-07-19 15:58:48

是暂估多了吗??
2018-12-23 22:48:09

你好,如果材料到了,发票没有到,可以做暂估入库处理的
2018-09-26 16:25:14

你们没有发票回来吗?有发票回来就冲回按发票做就可以,没有汇算清缴你结转成本纳税调增。
2018-12-27 11:18:05

这样也是可以的。
2018-11-20 21:59:18
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