送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-07-19 10:01

实际发生了么,业务发生么,发生就可以先按你们合同先入做费用

汪老师 解答

2019-07-19 10:02

没有发生就先借其他应收款 贷银行,你收到发票做借管理费用 贷其他应收款

兴奋的刺猬 追问

2019-07-19 10:03

可以先做 借应付账款,贷银行存款吗,等票到了再做 借销售费用,贷应付账款吗?

汪老师 解答

2019-07-19 10:05

不是主营最好是做其他应收款或者是其他应付款比较好

兴奋的刺猬 追问

2019-07-19 10:09

什么意思啊,什么主营啊,就是发生的咨询标书费,不是应付账款和其他应付款的问题,我的意思是这个顺序可以吗,先做借 应付,等票到了再做贷 应付 这样

汪老师 解答

2019-07-19 10:10

是的啊,我前面写了啊,我上面不是写么,先借其他应收款/应付账款 贷银行,你收到发票做借管理费用 贷其他应收款/应付账款,

汪老师 解答

2019-07-19 10:11

我在10.02.14回复你了,上面分录我给写了

兴奋的刺猬 追问

2019-07-19 10:19

哦哦没看到,谢谢了!

汪老师 解答

2019-07-19 10:28

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
实际发生了么,业务发生么,发生就可以先按你们合同先入做费用
2019-07-19 10:01:16
如果没有收到技术咨询费的发票,还是借:预付账款 贷:银行存款,到票后,借:管理费用 贷:预付账款
2018-05-25 10:43:26
你好 借预付账款 8 贷银行存款 8
2019-09-07 16:40:55
你好 付款 借;预付账款 贷;银行存款 年底开具发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2018-07-01 15:12:17
你好,放到预付账款中,然后按月摊销 借:管理费用 贷:预付账款
2020-11-28 10:36:11
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