老师,我明白,结转免税产品销项税额: 借:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额),既然是免税的,为什么不是“主营业务收入”增加,而是减少呢?
锦濡
于2019-07-19 09:45 发布 2247次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-19 09:48
你是开的免税发票吗
税额是0
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
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