送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-16 17:23

你好  你们去年做的是什么分录

空谷幽兰 追问

2019-07-16 17:36

管理费用和其他应付款

空谷幽兰 追问

2019-07-16 17:38

现在该怎么座

meizi老师 解答

2019-07-16 17:43

你没付款吗 挂其他应付款  你做的是借管理费用贷其他应付款吗  那你就冲 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润

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相关问题讨论
开错发票不能入账的
2017-03-07 15:07:41
你好 你们去年做的是什么分录
2019-07-16 17:23:16
专票普票? 那你开负数发票  然后根据负数发票冲减之前的蓝字分录
2017-12-06 11:56:17
您好!你开出的时候怎么做的分录就红字冲减,然后重新做正确的就可以了
2017-11-02 11:45:10
没有关系,你们做进项税额转出即可
2017-07-11 23:05:42
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