送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-16 13:48

之前做的固定资产 挂的应付账款的话  付款了就平了  怎么还有余额 是还没付的款吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 13:54

这样的,开始买车给了钱做借应付贷银行了,接着收到车了就做借固定资产了贷其他应付款老板了,这是公司名义的车

meizi老师 解答

2019-07-16 13:56

你好  你之前是挂的应付账款来做 你现在有挂其他应付款-老板这个肯定有不平了,  你这个实际是老板垫付的款还是什么情况

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 13:57

就是公司给的钱,我也不知道他干嘛做其他应付款老板,老板开这个车,是公司名义买的,看他之前挂应付

meizi老师 解答

2019-07-16 13:59

你好 那就做一笔 借其他应付款-老板 贷应付账款 调整某凭证号  写清楚就行

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 15:37

以前的账总是这些错误挂着,烦死了,老师现在有个问题请教下,公司3000万买写字楼贷款2500万,一个会计把实收资本调高了三千万没风险吗,我一看实缴数字作假太难了吧,一旦贷款成功是不是就没有风险了

meizi老师 解答

2019-07-16 15:40

这个调高了要交税的 要缴纳印花税的 你们最好去调整过来

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 15:43

老师我不懂意思,我真的不懂,实收资本调高了,印花税怎么算,你是说你账上体现三千万,税务局那里就会有印花税缴款记录怎么算,还有他们说我太嫩了,这来查那来查,我只是觉得会计很多时候原则底线不可以触碰,一旦贷款成功了,是就没事了吗,我就没用吗,那个会计那个做法实收资本大我也知道好,但是都说哪会查,哎

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 15:46

要分之五,老师我好无奈,这个这样调银行不查吗,实收资本是重点关注科目吧,一旦贷款成功了,没有风险吗,是吗

meizi老师 解答

2019-07-16 15:49

你好  有风险啊 到时如果银行说你们造假报表 骗取贷款 ,相关的做表人和财务负责人和公司都有责任的。

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 15:51

银行不就看还的起款吗不就好了,写字楼都涨价了押在他那里还不靠谱吗,实收资本银行应该会重点关注吧,不会这么好贷款吧

meizi老师 解答

2019-07-16 15:52

你好  可以的 ,你们只要有偿债能力 银行当然不会说什么  反正收取一定的利息。对银行来说没有坏处。只是你们账上该调整的调整过来

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 15:57

资产负债率99都是关联公司一些负债,老板自己房子深圳几套,加上贷款买写字楼都已经涨价了写字楼,那那个会计实收资本调3千万要不要紧啊,到底,

meizi老师 解答

2019-07-16 15:59

你好 要调整过来 你们实际是多少做多少 到时年报也要报的  按你们实际来  调高了的话和你章程不一致 还要去修改章程备案的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 16:03

我不管了,她说很简单就去那样调增吧,我不管了现在我不用管这个事了

meizi老师 解答

2019-07-16 16:04

好吧   自己处理好就行

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 17:17

银行既然说没问题那就是一点风险都没有了可以这样说吗,银行说那样可以

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 17:18

应收帐款增加了三千万转增实收资本,这个实收资本增加是不是就没有披露了,他做在了实收资本用应收帐款弥补

meizi老师 解答

2019-07-16 17:19

你好  那你们就银行那边没什么问题 ,你就把你的账做好 ,税务这边涉及税费和账务处理的和工商局那边 会涉及公示信息的。

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-16 17:29

老师他那样做银行过了可以贷款我们了,对于税务局工商我们没啥风险吧我只是做了一份报表出去,账上显示的和税务局都是一致的,应收帐款可以转赠资本吗?预收账款可以转赠资本吗?负债可以转赠资本,老师解释下这个原理

meizi老师 解答

2019-07-16 17:35

你好 应收账款你挂的是什么业务    不能随意转资资本的 转是需要股东的其他应付款可以转实收资本,其他的要看具体是什么情况

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相关问题讨论
银行存款对应的是固定资产账户。
2018-01-15 13:10:58
这个体现出你们付款的那一个环节,以后对账的时候能看到是什么时间付款 同意的,应付明细账里面就可以看出来。
2022-05-25 09:25:22
你好 借固定资产 银行存款就行 你都已经收到了固定资产支付了购车款了 不走应付账款了
2019-07-02 10:35:35
这个没有付款做借其他应付款 卖家/应付账款卖家没有取得发票才做其他应付款暂估款或者是应付账款暂估款
2020-06-08 10:50:17
你好 你之前不是说还没付尾款 所以我是先给你体现了应付账款 然后支付再冲应付账款的 这个是装修费计入长期待摊费用来分摊 不是计入固定资产
2019-08-23 09:42:14
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