送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-07-16 11:20

你好
原发票正常处理,申报时做进项转出
3月,红冲原发票,并按新发票做正常处理

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相关问题讨论
你好,可以计入管理费用――中介服务费
2019-10-01 11:59:52
借原材料38400贷应交税费-待认证进项税额6164贷银行存款
2022-04-13 13:54:06
您好,发票冲红是指的开具发票方,还是收到红字发票方啊?买发票被查到,补交税款和罚款的,借;应交税费-未交增值税,营业外支出-罚款,贷:现金或者银行存款。
2018-08-06 22:34:47
第一,我建议这种发票不要抵扣 借;销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款 不是所有的进项发票都要抵扣的,这样税务风险很大
2015-11-04 18:43:27
您好,没有勾选的进项税计入应交税费-应交增值税-待认证进项税
2021-12-02 18:52:10
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