送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-16 10:33

您好
请问您是开具还是收到发票啊

shanshan 追问

2019-07-16 10:36

收到

bamboo老师 解答

2019-07-16 10:38

借;主营业务成本
贷:应付账款

shanshan 追问

2019-07-16 11:31

小规模代开专票,付了税款,借:应交税金-增值税,应交税费-应交城建税。贷:银行存款。之前要不要计提啊,如果要的话计提分录怎么做

bamboo老师 解答

2019-07-16 11:32

借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
借:税金及附加
贷:应交税费-应交城建税

shanshan 追问

2019-07-16 11:34

然后付款的时候就是我做的那个分录吗

bamboo老师 解答

2019-07-16 11:34

是的 付款就是您那样写分录

shanshan 追问

2019-07-16 11:35

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-07-16 11:36

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 请问您是开具还是收到发票啊
2019-07-16 10:33:24
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
入库借库存商品贷应付账款
2019-10-16 23:41:44
你好,这个销售不属于你现在的公司的收入,收到款时,借:银行存款 贷:其他应付款,付款时,借:其他应付款 贷:银行存款,这个属于代收代付吧。
2016-12-02 12:47:54
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