老师,我上月12月已经增加固定资产凭证了,结账之后才发现使用年限和净残值不对了,我反过账已经修改了后审核再过账,但是在本月计提折旧还是按原来错的计提折旧,哪里操作错了呢
Li????????????
于2019-07-15 18:01 发布 1087次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-07-15 21:02
您好,是不是没有修改固定资产卡片里的类别啊?或者说,您直接删除卡片,重新生成凭证试试呢。具体是什么财务软件呢?
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你单位提完折旧的固定资产还在继续使用,还是报废了
2018-11-10 14:54:23

如果折旧已经计提完是的
2019-01-07 10:32:13

对的,是的,是这么做的。
2022-10-12 17:59:21

如果直线法计提折旧的话,月折旧额=固定资产原值/折旧期限
2018-11-21 10:11:59

您好,可以这样操作处理的,清理的时候,以内部审批单做原始凭证就行。
2018-04-08 23:22:16
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