老师你好,去年11月收得500发票,付的500 去年11月做的是: 借 营业成本 500 贷 银行存款 500 ; 这月对方由于系统升级,这月给我们开的-500销项负数发票和40正数发票,我们收到460的退款,这个分录怎么做呢?
陆
于2019-07-15 16:57 发布 480次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

少要你们钱了,是吗
2019-07-15 18:17:29

你好,你红冲的时候借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数做这个。
2021-07-07 13:25:17

你好!是的。是要看你之前怎么做的科目。冲减对应科目
2019-08-15 17:35:22

你是销售方么,你这个自己开销项负数么?你这个为啥开
2019-10-21 10:45:01

可以的,冲成本即可
2017-07-13 14:05:44
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