送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-15 12:23

你实际需要交税才做加计抵减分录这个财政部规定的,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

M!吖 追问

2019-07-15 12:34

老师,不用在增值税下级科目设置加计扣除的二级科目吗?

maize老师 解答

2019-07-15 12:38

不用,亲请按财政部规定做账,上面要求就是我发那个分录,你可以去财政部网站会计司去查有这个原文

M!吖 追问

2019-07-15 13:05

好的谢谢老师

maize老师 解答

2019-07-15 13:22

满意请给五星好评, 谢谢

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你实际需要交税才做加计抵减分录这个财政部规定的,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-07-15 12:23:04
你好,由你方发起红冲申请,把红字编码给对方开红字发票
2020-07-09 16:26:39
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交。
2021-12-29 14:04:57
你好,包含的,
2020-03-13 16:57:10
暂估的你下月初就应该首先把暂估的红冲了。月底还没有来发票的话,再月底继续暂估。
2016-12-23 13:00:06
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