送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-07-15 12:22

你好,先按照3%做本期申报,然后做退票处理,做负数申报

知足常樂 追问

2019-07-15 12:39

一般纳税人没有3%的申报?税务局的让按6%做申报,而票面税额是3%的,这个账面如何处理?

小惑老师 解答

2019-07-15 13:04

账目可以先按照申报数据处理即可

知足常樂 追问

2019-07-15 13:13

意思就是按照申报6%的数据计提税金及附加,而票面3%的数据不用管吗?

小惑老师 解答

2019-07-15 13:20

是的,要跟你申报表是一致的

知足常樂 追问

2019-07-15 13:21

那本月转小规模纳税人后,是不是可以申请退税?

小惑老师 解答

2019-07-15 13:22

你这个笔是6月份开具发票,那月转为小规模?

知足常樂 追问

2019-07-15 13:27

6月开具的专票,当时没有会计被开票员开成3%的发票,7月申报前才发现这个问题,现发票已要回,并于7月开具了同等金额及税额的红字专票,现在要申报6月的增值税,但报表中没有3%税率申报,税务局的说先按6%的税额申报,申报后再转小规模纳税人,可是转了小规模纳税人后增值税及附加税怎么办,可以申请退税吗?

小惑老师 解答

2019-07-15 13:39

不可以做退税处理的,因为你是7月才是小规模的

知足常樂 追问

2019-07-15 13:40

那这个税款交了就不能退了吗?好几万呢,还有补救的措施吗?

小惑老师 解答

2019-07-15 13:41

这个本身你6月份不是一般人吗?本身正常就是6%税率,不存在多交税了

知足常樂 追问

2019-07-15 13:44

可是7月开红字冲红了,7月转小规模纳税人按3%的税率开具同等金额的专票,这6月是一般纳税人按6%缴税,7月转小规模纳税人并且已开红字冲红,然后再按小规模按3%开票,这怎么没有多交税啊

小惑老师 解答

2019-07-15 13:46

对方已经把6%发票都给你了吗

知足常樂 追问

2019-07-15 13:48

错误发票是3%的,已要回且7月已开红字冲红,对方也未做认证抵扣

小惑老师 解答

2019-07-15 13:58

那你就可以申请退税了,所有发票均已经追回,或者抵顶下期应纳税额

知足常樂 追问

2019-07-15 14:11

那么这样7月申报6月税款后,开具红字专票冲红,然后转小规模纳税人,开具正确税率3%的专票,其产生的税款是不是可以抵顶6月一般纳税人的税金及附加了,其余税款可做申请退税也可抵顶后期产生税金及附加

小惑老师 解答

2019-07-15 15:51

你是6月份开具的红字吗?还是7月份?

知足常樂 追问

2019-07-15 15:51

7月开的红字

小惑老师 解答

2019-07-15 15:54

你7月份开具的红字,只能顶底7月的税额,不能抵顶6月份税额的。

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你好 一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2020-03-30 17:11:08
你好,在增值税申报表的销售货物收入,提供服务收入栏次,分别填写相应的收入金额就是了
2022-07-15 18:18:36
你好,先按照3%做本期申报,然后做退票处理,做负数申报
2019-07-15 12:22:12
你好!如果你开6%的服务发票,就在一般计税的那里
2017-07-12 13:52:41
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2019-03-18 12:14:44
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