送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-15 12:14

你好 没有工资交社保不正常  社保是安工资为基数交的 最好和职工一样做工资和个税

关关要做财务总监 追问

2019-07-15 14:11

老师那只能下个月开始发工资了,那么现在的社保这笔账请问怎么处理呢?

玲老师 解答

2019-07-15 14:29

借其他应付款社保 贷银行存款

关关要做财务总监 追问

2019-07-15 15:45

老师我做管理费用可以吗,等下个月做工资了,再正常写分录

玲老师 解答

2019-07-15 15:54

正常是要通过应付职工 薪酬科目过渡的 我这样有风险

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相关问题讨论
您好,您原来的社保户就相当于是银行存款核算的是吗
2020-01-06 20:43:50
你好 没有工资交社保不正常 社保是安工资为基数交的 最好和职工一样做工资和个税
2019-07-15 12:14:38
一、代扣代缴社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、缴社保 借:管理费用——社保 借:销售费用——社保 借:生产成本——直接人工 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
2017-10-27 17:13:27
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
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