老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

老师,请问3月份计提的工资,4月份发放(少发100元,产生100差额),现在税也报完了,能否在7月份做账时补发100的工资
答: 可以在这个月补发的
当1月份工资做了计提,到了2月份发放工资的时候,被老板告知其中一个员工涨工资了,那请问计提与发放对不上,是不是要补做计提差额呢
答: 哦,1月份已经结账了呢,那补做计提差额在2月份,这样可以吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资19.4万,实际发放工资18.8万。中间的差额怎么做账才能平
答: 您好,差额是扣的什么,一般情况下是扣的个人承担的社保,公积金还有个人所得税借应付职工薪酬-工资19.4万贷其他应收款-个人社保、个人公积金应交税费-应交个人所得税银行存款18.80万





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燕子 追问
2019-07-15 10:46
郭老师 解答
2019-07-15 10:49