老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答
老师,公司减资之后没有钱返还给股东了,然后公司也 问
是的,都已经注销了,欠股东的就不还了 答
请问一下老师,这3种结转方式有什么不一样的,做内部 问
同学你好, 按收入比例 就是说 假如本期收入=100 按照80%作为销售成本 因此。 营业成本就=100*80%=80 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

老师好!支付银行手续费:借:财务费用_(手续费)贷:银行存款 银行利息收入:借:银行存款 贷:_财务费用-利息
答: 你是软件做账吗 是的话第二个借银存借财务费用负数
老师你好,付款手续费 借:财务费用-手续费 20 贷:银行存款 20结息 借:银行存款 10 借:财务费用-利息收入-10结转损益 借:本年利润 10 借:财务费用-手续费-20 借:财务费用-利息收入10
答: 你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,银行手续费,每月有计提:借财务费用,贷银行存款。同时每月有利息收入:借财务费用负数,贷银行存款负数。账上财务费用-银行手续费有3300,财务费用-利息有3000,财务费用余额只有300。到了年底去银行开手续费发票专票3300,如何入账?
答: 你好; 你们计提的金额与你发票一致吗? 你们 意思之前是含税暂估。现在有专票进来要体现进项税吗?








粤公网安备 44030502000945号



春暖花开 追问
2019-07-14 00:43
郭老师 解答
2019-07-14 00:45
春暖花开 追问
2019-07-14 00:46
郭老师 解答
2019-07-14 00:48
春暖花开 追问
2019-07-14 00:50
郭老师 解答
2019-07-14 01:10