老师,这月交上月的增值税,做账的时候是用未交增值税还是已交增值税啊?我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做账的时候有个未交增值税,这个科目没法抵消了啊?

一路奔跑的小熊
于2016-01-30 13:22 发布 1116次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
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一般都是用未交的。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-30 13:28:44
加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好
已交税金当月交当月的税 ,未交增值税贷方是应交未交的
转出未交增值税这个科目在借方是应交未交的增值税期末结平时用这个科目
2021-09-23 10:54:38
你好,转出多交增值税在贷方表示多交的
转出未交增值税在借方表示未交的
2016-12-06 11:02:53
你好,都是二级科目不需要调整,后期一致用一个科目就可以了,
2019-01-09 18:23:07
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