送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-13 11:25

您好
请问您支付的时候收到发票了么

永无止境的学习 追问

2019-07-13 11:26

收到了,普票

bamboo老师 解答

2019-07-13 11:28

是收到30万的全额普票的话 这样写分录正确

永无止境的学习 追问

2019-07-13 11:29

是15万元普票

永无止境的学习 追问

2019-07-13 11:30

是否只需要入15万的费用就可以了?

bamboo老师 解答

2019-07-13 11:32

对的 收到15万的普票 就15入长期待摊费用

永无止境的学习 追问

2019-07-13 11:33

谢谢老师!老师能再请教下您一个问题吗?公司之前是外账做,公司到现在都还没有收入的产生。我刚来就把外账的都接过来了,外账的账都理顺了。现在就只有一个问题想咨询下老师,之前的公司费用都是老板直接给现金然后出纳直接支付报销单,外账都没有记入账的。我现在想要把现金这一块做入外账里(也就是以后只做一套账),我就把6月份的现金期末数做到7月份:借库存现金 贷其他应付款一老板。这样做会有什么问题吗?

bamboo老师 解答

2019-07-13 11:34

前期老板支付的现金没有入账 现在要入账 这样处理正确的

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现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
做分录时,应将开办费摊销到多个会计期间。一般来说,可以将开办费按比例摊销至每个会计期间,但是也可以将其摊销至一个会计期间。在摊销科目上,应将开办费摊销至银行存款和长期待摊费用两个科目。银行存款科目应计入贷方,而长期待摊费用项下的开办费应计入借方。摊销分录如下: 借:应交税费-长期待摊费用(开办费的摊销金额) 贷:银行存款(开办费的摊销金额) 摊销分录是会计记账的重要组成部分,其目的是让企业的期末报告和财务状况真实反映当前的实际情况,所以应全面理解独立摊销规则,准确把握摊销分录的正确写法,以此提高财务报表的准确性。
2023-03-02 15:09:01
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
您好 你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 11:01:00
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