送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-12 16:51

您好
应付账款的余额贷方为负数 把应付账款贷方负数的单位相加 填到预付账款

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相关问题讨论
您好,如果实际支付时多付的就是这样了
2017-03-08 15:48:13
同学你好,有可能是11月资产负债表的期间选择不对。
2021-06-05 21:57:31
同学您好 就是没有欠其他公司货款
2021-04-08 21:09:13
您好 应付账款的余额贷方为负数 把应付账款贷方负数的单位相加 填到预付账款
2019-07-12 16:51:38
“预付款项”项目应根据”预付账款”和”应付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目中有关预付款项计提的坏账准备期末余额后的金额填列。如“预付账款”科目所属各明细科目期末有贷方余额的,应在资产负债表”应付账款”项目内填列。 “应付账款”项目应根据“应付账款”和“预付账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列;如“应付账款”科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表“预付款项”项目内填 如果出现了负数,就是没对往来款进行重新分类
2019-07-03 19:59:26
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