老师,未确认融资费用一般不是付款时确认,这里为什 问
您好,是摊销的时候,摊销不管有没有付款,这个都需要的哈 答
老师,2024年汇算清缴交2023年的企业所得税4279.21 问
你好,这个在纳税调整明细表扣除类其他里面填就好了。 答
之前的会计没有计提23年房租,没有支付,也没有计提,2 问
企业会计准则必须做以前年度损益调整。 如果是小企业会计准则利润分配未分配利润,或者是直接做到今年的管理费用。 答
抵免的专用设备投资额的政策是哪一个? 问
同学你好,正在帮您核实,请稍后。 答
老师好,请问一下做汇算清缴之前一定要先申报财务 问
这个不一定有些税务局有教这些规定,但是有些税务局没有这个规定 可以申报试下 可以 答

增值税暂估收入已缴税再开发票还需再缴税吗
答: 不需要,如果已经缴纳了,就不用再缴纳了。
请问老师,3月份开得增值税专票,当时已缴税,现在由于项目错误,对方不要这张发票,还能冲红吗?如果能,冲红流程是怎样的呢?
答: 你好 可以冲红 专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税申报时有代开发票,代开发票的增值税已缴纳,申报系统中预缴税额与实际缴纳的增值税不符怎么处理?
答: 两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。

