送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-12 11:39

你好  看你们报销制度来报 但是你报了之后没发票要汇算调整处理的 借管理费用-办公费或者 福利费等贷银行存款

1029712205 追问

2019-07-12 11:41

就填个白条,然后汇算清缴时再调整,对吧老师

meizi老师 解答

2019-07-12 11:51

你好 嗯是的 要调整处理的

1029712205 追问

2019-07-12 11:52

这些需要调整的时间长了都不记得了,怎么处理比较好呢

meizi老师 解答

2019-07-12 12:15

你好 你自己做一个统计表放着到时汇算看统计表 避免到时翻看凭证了

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相关问题讨论
你好 看你们报销制度来报 但是你报了之后没发票要汇算调整处理的 借管理费用-办公费或者 福利费等贷银行存款
2019-07-12 11:39:13
你可以缴纳的时候做借预付账款发票回来按实际做借xx费用贷预付账款就可以,剩下继续挂账
2019-01-28 09:37:50
合同这个是自己保存不用做在账里面
2019-03-28 13:57:25
你好,公户打给个人的吗 是的话报销单
2019-10-29 16:59:58
你好 不管是否有发票 都要根据付款单来冲费用 只是这部分没发票的费用支出汇算要调整 不然你挂账越挂越多
2019-08-19 10:32:41
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