应交税费 因为采购退货有红字发票 未交增值税余 问
你好,正在回复题目 答
老师 老师 我们公司给员工上意外险 160元 员工工 问
你好单位算不承担吗? 答
老师,这个我还怎么调整,怎么费用化处理啊 问
你好,这里支付的费用不符合资本化,将之前确认的在建工程结转至管理费用。 借:管理费用 贷:在建工程 答
一个员工不能在A公司领工资,有开票给A公司,这样不 问
您好,是因为什么原因不能在A公司领公司 答
老师你好,做内部账,其他公司未采购产品开票给他,公 问
实际有购入借库存商品 贷银行存款 答

办公室购进一批装饰品和摆件,分开开具了7张发票,填写费用申请和报销单的时候是分开填写还是可以全部填写在一起,便于后面记账,也合规
答: 如果一起支付或报销的话,可以合并写费用申报和报销单。 做账时把发票和申请单附在一起就可以。
老师好,请问一下,我司人员报销办公室给用或者其他类型的费用,没有发票只填写报销单,可以直接入公司费用吗?税局会认可吗?
答: 您好,只要批准手续齐全可以直接入账,但税务不认可,所得税汇算清缴纳税调增。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司老板购买办公室自用的,填报销单,会计说要价税分开,怎么分开呢?报销金额是按发票上的总金额填,还是价税分开后的填呢?
答: 你好,这个是专票,如果您方可以抵扣,报销的金额也就是计入费用的金额 是不含税的金额。如果他人先付款的报销金额是价税合计数。






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辉猴子 追问
2018-08-24 13:09
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方老师 解答
2018-08-24 13:11
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方老师 解答
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