老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

有个问题我想咨询你一下,就是公司是承包制的,一年承包一次,然后就是我们公司是每年7月份到次年7月份就是一个年度,但是我们四月后就是淡季了,所以就是每年4月份的话股东就会来结一次账,但是今年4月份来结账的时候有的代理商没有来结清,有的结清了!然后我们就只能等着哪些没有结清的客户来结账,但是后面又销售了,以前结清了的客户又有发生额,并且他们把累计到7月份的货款结清,之前没结清的人还是没有来结账,那我这个年度结转该怎么做呢?
答: 同学,年度 结转你是根据你现有的账务来结转的,不管有没有结清。
有个问题我想咨询你一下,就是公司是承包制的,一年承包一次,然后就是我们公司是每年7月份到次年7月份就是一个年度,但是我们四月后就是淡季了,所以就是每年4月份的话股东就会来结一次账,但是今年4月份来结账的时候有的代理商没有来结清,有的结清了!然后我们就只能等着哪些没有结清的客户来结账,但是后面又销售了,以前结清了的客户又有发生额,并且他们把累计到7月份的货款结清,之前没结清的人还是没有来结账,那我这个年度结转该怎么做呢?
答: 那就是挂应收账款。可以请示老板是否进一步催账,并且是否采取一些措施,比如,不再对他们欠款发货。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
股东代垫付供应商货款,怎样做分录才能体现公司已经付清供应商货款,但又欠股东钱。
答: 你好!借应付账款-供应商 贷其他应付款-股东





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会丫头 追问
2019-07-12 08:21
陈诗晗老师 解答
2019-07-12 09:16