送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-11 19:07

按下面这个做,你是当月计提当月交么,那看是不是计提有问题

觉醒 追问

2019-07-11 19:17

好的,谢谢。

maize老师 解答

2019-07-11 19:41

你去查下看是不是多计提,一般当月扣当月这个是没有余额

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相关问题讨论
借;管理费用 等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
2015-10-25 17:01:51
他这个分录不对,个人负担的应该在应付职工薪酬里面是没有错的,但是它计提的数应该都在工资里面,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
2021-08-24 11:22:07
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
你好,对要从应付职工薪酬过一下
2020-07-13 11:22:57
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
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