老师,请问一下1、应付职工薪酬的会计分录怎么写,还有缴纳社保的分录,谢谢,我核对一下,我应付职工薪酬公司部分的社保费,在贷方有余额正确吗?是不是我分录写错了
觉醒
于2019-07-11 19:03 发布 629次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-11 19:07
按下面这个做,你是当月计提当月交么,那看是不是计提有问题

相关问题讨论

借;管理费用 等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
2015-10-25 17:01:51

他这个分录不对,个人负担的应该在应付职工薪酬里面是没有错的,但是它计提的数应该都在工资里面,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
2021-08-24 11:22:07

是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25

你好,对要从应付职工薪酬过一下
2020-07-13 11:22:57

您好
应该这样计提的
计提
借:管理费用——工资等
管理费用-福利费
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
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觉醒 追问
2019-07-11 19:17
maize老师 解答
2019-07-11 19:41