因为公司是一般纳税人,但是我们劳务工公司,一般是 问
同学,你好 是可以的 答
老师您好,本次生产的产品,还没有出成本如何写分录, 问
意思是还没有完工? 答
请问老师,采购货物只到有一小部分,支付了本批次的 问
你好,你这个建议你直接按发票入账吧。本身没有完美的办法。 借库存商品,进项税额,贷银行存款,应付账款。 答
老师好,如果公司用残疾人,这么税费是怎么减免的 问
同学,你好 你是问什么税? 答
老师,您好~房屋租金交了一年,未跨年,可以直接计入当 问
最好按月分摊,符合权责发生制 金额不大的可以计入当月 答

#提问#,应收账款期末余额比实际多,查账后原因是,一个客户有两种产品,而两种产品是分开记账的,在客户回款时未分清是哪种产品的回款导致单品应收账款期末余额比总应收期末余额还多,怎样调账
答: 你好 你们应收账款做了两个产品的明细往来吗
收款是海洋工程公司,给对方开票是开海洋安装公司,两个公司是一个集团。现在记账由于按名字分开记账所以应收账款余额一个正一个负。现在怎么把账合并一起做平?
答: 直接将这个账合并处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,例如:我们公司是A公司(鹏程),客户:B公司(百合),(1)百合公司对公账转账给鹏程公司:14856741元;(2)百合公司要求鹏程公司分别给C公司(创达)共转账7361441元,D公司(星韵)共转账7005300元,2家合计转出款是14366741元,转入减去转出款剩余:49万元,请问这种情况要怎么记账?(备注:之前鹏程公司挂账:借方余额“应收账款-百合 ”2577225.96元“)
答: 您好,为什么要给C和D公司账款,收款可以做借银行存库14856741 贷应收账款-百合14856741,


陈英芳 追问
2019-07-11 19:31
文老师 解答
2019-07-11 19:34
文老师 解答
2019-07-11 19:35