请问我6月份报给购物员购买税控盘设备480.,借管理费用 贷银行存款 然后7月份申报6余份的时候,想全额抵免,填申报表四和主表,然后可以在七月份再做账分录借应交税费~应交增值税减免税款 贷管理费用吗,这个管理费用是在跨月才冲减的
盛夏光年
于2019-07-11 10:29 发布 642次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-11 10:31
你好 你在7月申报抵减的话 在你6月就要做抵减分录了
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53

你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19

你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
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