本月开具以前年度未开票收入,如何报税
范范
于2019-07-11 09:23 发布 1554次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-07-11 09:30
这个要咨询一下专管员,有的省市可以直接通过填写未开票项目负数,有的省市是通过用负数销售额抵减当期正数销售额后的金额填写对应项目栏次。
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这个要咨询一下专管员,有的省市可以直接通过填写未开票项目负数,有的省市是通过用负数销售额抵减当期正数销售额后的金额填写对应项目栏次。
2019-07-11 09:30:26

你好 你去年开票缴纳了税费了吗 你本年退回得走以前年度损益调整来做 收入金额多少
2019-09-19 11:28:08

你好,你之前交了增值税或者是所得税吗?如果没有交的话,你用以前年度损益调整来做,你的增值税需要去修改。
2021-07-02 14:36:02

您好,你这种情况只需要正常的做入 红字就可以
2019-10-12 12:03:46

确认了收入,也就当时做的无票销售的,只要把之前这和无票销售冲红后,再重新开具发票即可;这不会影响税额的,因为销项税额已经抄报过了.
无票销售产品收入,这个也要和视同销售开票一样做账的,会计分录如下:
借:应收账款 贷:主营业务收入/视同销售收入
贷:应交税费---应交增值税---销项税额
冲回无票销售产品的收入的会计分录:
借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入/视同销售收入(红字)
贷:应交税费---应交增值税---销项税额(红字)
然后再开具发票时的会计分录:
借:应收账款 贷:主营业务收入
贷:应交税费---应交增值税---销项税额
2019-11-14 17:02:52
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