送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-11 08:58

借库存商品,进项贷应付帐款20
借应付帐款,主营业务成本-0.4贷银存19.6

静丽 追问

2019-07-11 09:03

库存商品按合同价值呗

静丽 追问

2019-07-11 09:04

若是我卖出去了这两车,结转成本按什么价值

郭老师 解答

2019-07-11 09:06

按你合同的价格
发票应该给你开20
然后你给对方开-0.4的发票

静丽 追问

2019-07-11 09:07

比如收到发票是价17.34税22.6,合计19.6我该怎么写,麻烦老师把价格写进去

静丽 追问

2019-07-11 09:09

对方就直接给开的,19.6,我该怎么在账上提现返利4000

郭老师 解答

2019-07-11 09:11

库存商品20/1.13
结转这个

静丽 追问

2019-07-11 09:12

老师我收到的发票不是20万,就是19.6万该怎么写分录呢

郭老师 解答

2019-07-11 09:20

按你合同价格入账
没有发票的也做
汇算清缴没有发票的成本调增就可以了

静丽 追问

2019-07-11 09:28

老师,收到19.6发票,怎么写分录呢

静丽 追问

2019-07-11 09:30

老师麻烦您重新写下分录

郭老师 解答

2019-07-11 09:33

借库存商品20-进项发票税额
进项
贷应付20

静丽 追问

2019-07-11 09:42

老师,要是内账怎么写呢

郭老师 解答

2019-07-11 09:52

借库存商品20贷应付20

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借库存商品,进项贷应付帐款20 借应付帐款,主营业务成本-0.4贷银存19.6
2019-07-11 08:58:00
你好,一般纳税人 借,库存商品/原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷,银行存款
2024-01-08 19:34:39
您好,建议走个生产过程,开具发票按出库型号开具。
2018-08-25 15:07:43
5月份做暂估分录 借:库存商品 贷: 应付账款--暂估应付款 7月份打款 借:预付账款 贷:银行存款 7月份取得发票 先红冲暂估分录 借:库存商品 负数 贷:应付账款--暂估应付款 负数 然后再根据发票金额重新做账 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019-08-21 08:50:40
你好 是现金折扣的话 计入财务费用
2018-12-15 14:10:16
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