6月把购买税控盘专票200对应的税款23.01认证了,现在显示在进项税额里,现在报6月份税,这部分显示在进项税里,是不是需要转出这部分,转出的话,在增值税申报表里如何显示

朴实的芹菜
于2019-07-10 12:06 发布 869次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好同学,是零申报
2021-10-21 23:52:12
你好
上期你填写报表了,本期是自动抵扣的
2021-09-02 10:49:19
你好
填写在本期认证抵扣的进项里
2021-06-07 08:50:27
你好
不行
只能先勾,再申报!
2020-02-25 19:22:07
你好,如果没有勾选时不能的啊
2020-02-25 19:03:11
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