送心意

柳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-01 15:50

你好,是的,你的理解是正确的

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-03-01 15:55

那如果当月勾选的出口退税发票税额要填在当月的增值税申报表上吗,要填的话是填在哪个位置的。

柳老师 解答

2022-03-01 16:09

外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。

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相关问题讨论
你好,如果给你退税的话,不影响本月的申报。
2021-12-16 10:08:25
属于收购农副产品增值税普通发票,不需要认证,直接填写进项税额。
2021-09-07 11:14:45
你好这个免税话,不享受退税?那填写这个附表2 进项税额转出 下面用于免税,
2021-07-10 10:17:55
你好,那就做借主营业务成本 借应交税费(进项税额 负数)
2020-07-30 14:45:38
你好,因为这个是即征即退的,所以要填写进去,即征即退是退还你交纳的增值税,因为你交的既不是“销项税”,也不是“进项税”,而交的“销项税-进项税”,即增值税,所以退就退你交纳的“增值税”
2020-06-17 14:40:10
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