- 送心意
涵涵老师
职称: 中级会计师
2019-07-09 17:29
你好,红字冲销之前的凭证,然后再做正确的凭证
相关问题讨论
你是外账的吗
建议还是应付职工薪酬走一下
以后你汇算清缴取数简单
2019-11-30 11:41:02
你好,红字冲销之前的凭证,然后再做正确的凭证
2019-07-09 17:29:47
借:相关费用,贷:其他应付款
2017-04-14 21:08:40
你好,这样做调整分录
借:管理费用2500
贷;库存现金 2500
2019-07-29 09:10:40
借;库存商品 贷;应付账款等科目
内帐没有发票可以这样处理
2017-01-12 16:08:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



绾青丝 追问
2019-07-09 17:31
涵涵老师 解答
2019-07-09 17:32
绾青丝 追问
2019-07-09 17:35
绾青丝 追问
2019-07-10 10:54