老师,我们有个员工住厂的,1交了社保及雇主责任险,早 问
您好,这种不用报的,用死亡证明这些资料入账就可以 答
我们租入房子然后装修这个情况如何做账金额很大 问
装修计入在建工程,完工后转入长期待摊费用-装修费,按3年摊销 答
网银转账勾选哪个?电汇还是其他? 问
你好网银回属于电汇这个 答
老师好,咱们免费的快账软件,利润表,现金流量表等只 问
没有年报的,你是什么准则做帐的 资产负债表就看十二月份的就行 答
老师,我们有一笔业务已经付款,对方只开了一部分发 问
可以的,没问题的哈 答

老师,你好!员工备用金入的其他应收款科目,报销时因为没有合规发票所以账上一直没有冲完,累计金额比较大,但是在老板(老板管报销)那边经常有报超的还补打了报销款,像这种补打的报销款只有一张回单我应该怎么做账呢
答: 您好 报销款只有一张回单 没有报销发票吗
出纳借支:备用金 我做其他应收款 但有些费用没有发票 做不了账 怎么消掉其他应收款
答: 也要转入费用的,但是费用不能税前扣除
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公户打给法人或股东款项,备注的备用金,必须拿发票回来才可以抵成本,不然账上一直有一笔其他应收款对吗?还有公户可以已借款打给法人钱吗?这样转有风险吗,老板这样问我
答: 必须拿发票回来才可以抵成本,不然账上一直有一笔其他应收款 公户可以已借款打给法人钱
其他应收款个人余额借的钱,要冲掉,但因过的时间比较长了,现在也开不了发票,让他再借5000的备用金,是通过什么让他能冲掉一部分
老师好,公司的其他应收款挂了好多个人的账,有的是公司走私账,有的是员工借款备用金,没有发票,没报账导致,请问该怎么处理?
老师,员工借备用金时走的公账,报销时因为没有发票又没入外账,这样外账就一直挂起这个员工的其他应收款,怎样处理好些呢,以后怎样规避这方面的问题呢
员工报销费用和借用备用金我都集中在“其他应付款-职员-某某”这个科目,我方便核算统计这个员工报销了多少,这可以吧?不一定备用金非走其他应收款科目吧?那样我要搞两个科目再下设员工太多了。








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2019-07-09 17:26
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2019-07-09 17:37
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