老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

您好,老师,请问我司是月初缴纳社保,月底再计提当月工资,下月中旬发放,个人社保及公司社保部份怎么做分录,
答: 你好 借:其他应付款—个人社保 管理费用—单位社保 贷:银行存款
这3月是做2月的账 那工资部分做分录是要做发放1月的工资 做支付2月的银行扣除社保(是2月份的社保) 计提2月工资 计提2月还是3月的社保呢?现在交的是3月的社保 弄不明白 总是很混乱
答: 您好,3月做2月份的账的时候,分录是做发放1月份的工资,支付2月份的社保和计提2月份的工资和2月份的社保的,等3月24日左右才交3月份的社保了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司是先预缴10月份的社保,再计提工资,交10月份工资时怎么做分录,月底计提10月份工资怎么做分录?九月份没有计提交社保分录
答: 你好 那你1.10月补计提9月社保 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 2.10月缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 3. 10月计提工资:借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 4.发放工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 其他应收款-个人部分社保 应交税费-应交个人所得税 5.缴纳个税 借 应交税费-应交个人所得税 贷银行存款







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清脆的小懒虫 追问
2019-07-09 17:21
月月老师 解答
2019-07-09 17:29