把两个企业的报表合到一起,合并报表,还怎么做 问
您好您的疑问是汇总纳税是吗 答
这个三万元写在贷方了,为什么是写借啊? 问
你好,从银行提取现金,银行存款减少是贷方 答
应交税费-未交增值税大于实际缴费金额怎么处理 问
那么就是你多结转的留抵金额,不管他 答
老师,您好!请问:加计抵减能抵扣简易计税的税款吗? 问
加计抵减,不能抵扣简易计税的税款 答
老师带有个人信息的铁路电子客票,137元,我做分录借 问
分录正确的,只是增值税你是怎么计算出来的? 答

老师,您好,问一下:就是我们公司收到已付款的成本发票,并在2019年6月已入帐但未认证抵扣,但销售方在6月误作废此发票未通知我们公司,并在7月份重开了发票才告知,请问我们购买方如何做处理?谢谢~
答: 税额记待认证科目的嘛
以前年度以认证抵扣并做成本的发票被查到虚开专用发票,要做发票成本,进项转出,凭证怎么做?
答: 这个不是让你会计分录去调整,会计分录调整了,你这个账平不了,这里是让你在增值税申报表里面去进行调整调整,这里交税根据交的税,借以前年度损益调整,贷应交税费。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
进项税额抵扣认证了,但是没有做成本,发票没有收到,系统里有就认证抵扣了,抵扣的税额,需要做账吗?
答: 您好!认证抵扣了的进项需要做账的,需要做成本,一般没有收到发票时是不认证抵扣的哦







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红酒咸菜 追问
2019-07-09 15:20
郭老师 解答
2019-07-09 15:25
红酒咸菜 追问
2019-07-09 15:31
红酒咸菜 追问
2019-07-09 15:32
红酒咸菜 追问
2019-07-09 15:34
郭老师 解答
2019-07-09 15:36