老师,25年1月接的一家单位,年底审查报表发现,有一笔 问
不能改表不改账,必须做账务调整保证账表一致。 先核实业务实质: 若对方已付款未冲账:借收款误记科目 贷应收账款 若误开票 / 业务取消:借应收账款 贷以前年度损益调整,再调整所得税和未分配利润。 调整后报表应收账款余额自动为 0。 答
A公司要销售一批自用的办公用品(21年购入,现价值几 问
实际这个固定资产去了哪里?你实际并没有销售给他。到时候税务局要求提供运输流什么的,你能拿出证明来吗? 答
老师,我朋友开了一家建筑咨询公司,小规模纳税人,主 问
盈亏的话,一般就看利润表,他的表格里面有利润表吗? 看这个 还有,这里面的收入、成本、费用都是要按照权责发生制来的 答
老师,小规模年收入不到500万,差不到10万,2026年1月 问
同学,你好 你是说,会不会变成一般纳税人吗? 答
老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答

看公司之前的账,发现,美元付款时,固定资产使用的是之前月份的汇率(应付和银付科目使用的是之前月份的汇率),材料款使用的是当月的汇率(应付科目使用之前月份的汇率,银付科目使用的是当月的汇率)。这个有什么区别吗?为什么要这样使用?有点不太明白原理?
答: 得用当月固定时间的汇率才可以的
购入固定资产付款时:借往来科目 贷银行付款到票时:借材料采购(月未无余额) 贷往来科目现在出库时,要做个固定资产卡片,凭证:借固定资产 贷什么科目
答: 你好,是之前的材料采购转为固定资产吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我刚看到一个问题就是 我们付的材料款 固定资产/房屋/装修费/材料 2018年10月 、 2019年9月都有付3万 加起来就是6万 但是前期8月也有付款21万 系统是2018年10月开始录入 现在只能看到6万 这前那个会计录期初数的时候 固定资产/房屋/装修费/材料 为0 是对的吗
答: 这个期初需要看你这个几时开始建账,业务发生建账之前么,






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