老师你好,我们公司营业范围没有小型汽车租赁,但是 问
可以的,可以出租的 答
老师,电费新规后怎么做凭证,电费发票金额10000,增值 问
同学你好, 做账和以前没有太多的区别,只是说, 基金部分不能抵扣进项税了, 因此,把基金和 实际的电费 分开列示就行 答
老师,电商,月度账户里确认货款收入2000.有一些负数 问
这个负数保险金是退回来的? 做你们当时支付的相反的 抖音贴息活动是利息吗做销售费用负数 答
机械合作社买了200万的农机,账上挂着应付,一直都是 问
同学,你好 现在老板说已经还清了?是老板私人还的吗?? 这个10万退回了合作社,那要做到营业外收入 答
老师,我2025年在两家公司申报工资,一家合计申报工 问
是的。需要如实申报、补税。 答

我要调整库存商品的成本,分录是借库存商品-新成本贷库存商品-老成本 银行,还是先冲减原来的分录借 库存商品-老成本 负数贷 银行 负数借库存商品-新成本贷 银行
答: 你做红冲的这个分录给你开了负数发票吗
库存商品当赠品送,分录做借:费用 贷:库存商品 还是借:成本 贷:库存商品
答: 你好,赠送要视同销售的确认收入,再结转成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,暂估库存商品的,怎么确认当月成本,下月实际发票到了,这一连串的分录怎么做,麻烦老师写一下,谢谢
答: 借库存商品-暂估入库 贷应付账款或者银行存款 销售借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 发票来了冲暂估借库存商品-暂估入库负数 贷应付账款或者银行存款 负数 然后看下结转成本是否有差异 到时补结转
上个月做的暂估成本10万,我们的业务不用库存商品,做的是 借主营成本20万 贷应付-暂估20万,这个月款付了 发票回了,请问老师分录应该怎么做
老师我问下,这个月有暂估库存商品,同时结转了这部分的销售成本,那么我想问下 下个月 发票到了 我应该做怎么样分录呢?是否要江之前结转了的销售成本同时怎么处理 可否举个具体的例子 谢谢老师了







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smile 追问
2019-07-09 12:06
meizi老师 解答
2019-07-09 12:13
smile 追问
2019-07-09 12:15
smile 追问
2019-07-09 12:16
meizi老师 解答
2019-07-09 12:31