老师,我想问一下,我们是子公司,总公司公司拍卖了我们一台车,6万元,款打到总公司,总公司会计做的是其他应收4万,其他应付2万,以前账上做的固定资产80万,累计折旧75万,请问现在我该怎么做分录?挺急的,谢谢
ykuaiji
于2019-07-09 11:28 发布 899次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-07-09 12:50
借:固定资产清理5
累计折旧75
贷:固定资产80
借:其他应收款5
贷:固定资产清理5
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借:固定资产清理5
累计折旧75
贷:固定资产80
借:其他应收款5
贷:固定资产清理5
2019-07-09 12:50:11

您好,你的做法是正确的。
2019-10-23 14:55:42

暂估入账吧
2017-03-29 15:51:26

分录是做应收和应付就可以
2019-02-25 11:10:01

你好 抵销直接都做负数就可以了
2019-05-15 16:12:46
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ykuaiji 追问
2019-07-09 12:56
陈诗晗老师 解答
2019-07-09 13:28