送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-07-09 12:50

借:固定资产清理5 
累计折旧75 
贷:固定资产80 
借:其他应收款5 
贷:固定资产清理5

ykuaiji 追问

2019-07-09 12:56

我的其他应收是4.其他应付2

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 13:28

你是子公司,你只能按你的固定资产清理计入,实际收到有差额,转资产处置损益

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相关问题讨论
借:固定资产清理5 累计折旧75 贷:固定资产80 借:其他应收款5 贷:固定资产清理5
2019-07-09 12:50:11
您好,你的做法是正确的。
2019-10-23 14:55:42
暂估入账吧
2017-03-29 15:51:26
分录是做应收和应付就可以
2019-02-25 11:10:01
你好 抵销直接都做负数就可以了
2019-05-15 16:12:46
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