送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-09 10:35

你好
借:管理费用—房租 负数
贷:银行存款

追问

2019-07-09 10:39

老师 我们的房租是做收入里的

月月老师 解答

2019-07-09 11:11

你好
借:银行存款 负数
贷:主营业务收入
应交税金-增值税
需要开红票的。

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相关问题讨论
借:管理费用,制造费用等 销项增值税 贷:银行存款
2020-06-20 13:56:01
你支付的时候,是上一年12月还是今年2月?
2022-03-15 21:27:29
您好,一开始支付定金的时候,借 预付账款 贷 银行存款,然后这个月付完就是剩下的 借 预付账款 贷 银行存款,之后每个月摊销的时候,借 管理费用/主营业务成本 贷 预付账款
2022-02-16 13:06:27
你好 那你们之前9月之前没有做费用暂估没有
2019-10-14 16:40:40
你好 借:管理费用—房租 负数 贷:银行存款
2019-07-09 10:35:22
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