董老师,刚才总经理来了我跟他说了一下他作为出让 问
不是。股权激励场景下,转让方平价 / 低于净资产转让,若无正当理由(如未按规定备案递延纳税、无合理定价依据),税务机关仍可能核定收入征 20% 个税;仅符合条件且备案的递延纳税,是税负递延到员工未来转让时缴,并非 “不用缴”。 答
工厂制造企业,工人是计件的,核算成本时按这个计件 问
你好,多余的计入管理费用或者制造费用。 答
用存货换投资性房地产,存货执行收入准则,这题为啥 问
你好,题目问的是业务,不是问用哪个准则 答
老师好 我们公司一开始工商那边注册资本金是100 问
你好,是的,先变更再投资。 答
老师,我想注销公司。可是看着财务报表上库存以及 问
是的,需要把库存销售掉,应付账款需要归还或者对方免除 答

各位老师,6月支付19年-20年房租24000元银行已转账,7月取得房租发票,6月要怎么做账呀?是:借 管理费用24000 贷 银行存款 吗
答: 借预付账款 贷银行存款 24000 借管理费用 2000 贷预付账款2000
老师,本月开了一年的房租费发票。能直接入到本月么?借管理费用房租费贷银行存款
答: 你好! 最好按月摊销
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司一月八号交的1.23-4.22的房租,我记帐借:待摊费用-房租 贷:银行存款 我们的房租没有开发票也不打算开了,我是每月月底借:管理费用-房租费 贷:待摊费用-房租费还是2月22、3月22、4月22进行摊销呢
答: 你好 1. 现在待摊费用这个科目已经取消了。 所以 一年内的房租 建议是走预付账款来核算 2. 支付房租 做 借预付账款贷银行存款 3.做费用的话 没发票 用收据 和付款回单做 借管理费用-租赁费贷预付账款 到时由于没发票汇算调整 。 你可以按月来做就行了 2月22、3月22、4月22进行摊销


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2019-07-08 19:11
吴少琴老师 解答
2019-07-08 19:13
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2019-07-08 19:26
吴少琴老师 解答
2019-07-08 19:28
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2019-07-08 19:29
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2019-07-08 19:32
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2019-07-08 19:33
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