送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-07-08 19:09

借预付账款  贷银行存款 24000
借管理费用 2000 贷预付账款2000

步步高升 追问

2019-07-08 19:11

不可以一次全部转做管理费用吗?发票7月才取得,不碍事吧?

吴少琴老师 解答

2019-07-08 19:13

按月计入费用不是一次计入费用

步步高升 追问

2019-07-08 19:26

为啥有的代账公司直接是借管理费用~房租费,贷银行存款

吴少琴老师 解答

2019-07-08 19:28

一次就入费用不是规范做法

步步高升 追问

2019-07-08 19:29

可以这样做吗

吴少琴老师 解答

2019-07-08 19:30

这种不规范,按我发的做

步步高升 追问

2019-07-08 19:31

哦哦,可是我不清楚房租租赁期间,问公司他们也没回复

吴少琴老师 解答

2019-07-08 19:32

这个你要问清楚租赁是什么时候

步步高升 追问

2019-07-08 19:33

好的,谢谢老师。

吴少琴老师 解答

2019-07-08 19:35

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借预付账款 贷银行存款 24000 借管理费用 2000 贷预付账款2000
2019-07-08 19:09:50
你好! 最好按月摊销
2020-04-05 14:34:20
你好 1. 现在待摊费用这个科目已经取消了。 所以 一年内的房租 建议是走预付账款来核算 2. 支付房租 做 借预付账款贷银行存款 3.做费用的话 没发票 用收据 和付款回单做 借管理费用-租赁费贷预付账款 到时由于没发票汇算调整 。 你可以按月来做就行了 2月22、3月22、4月22进行摊销
2020-06-05 10:20:51
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
您好!后面的方法更好一点。
2016-04-07 10:49:13
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