你好老师,我公司属于小规模企业,购买了一辆二手车4 问
会计按月折旧、税法一次性扣除完全合规,风险可控,关键是做好税会差异台账 %2B 申报表准确填报 %2B 留存证据链。 会计处理:按 40 万入账,按月计提折旧(分录:借管理费用 贷累计折旧)。 税务申报 季度预缴:填《资产加速折旧优惠明细表》,税收折旧填 40 万,账载折旧填会计本年折旧,预缴调减应纳税所得额。 汇算清缴:填 A105080 表,当年调减、后续每年调增会计折旧额,直至折旧期结束。 风险防控 建台账跟踪每年税会差异,避免漏调增; 留存二手车发票、过户凭证、投入使用记录; 申报数据逻辑要一致,防止系统预警。 答
老师一般纳税人销售自己使用的汽车,未抵扣增值税, 问
附列资料(一) 第11栏对应的列次 答
老师,公司要两账合一,库存账实不符的怎么解决呢 问
同学,你好 先盘点,按照盘点金额修改账。 按照盘亏或者盘盈来做 答
卖给客户的设备需要维修,从别的公司购买轴承,然后 问
借库存商品轴承贷、银行存款 这样,这个需要单独收取维修费吗? 如果是的话,借银行存款,贷主营业务收入、维修费、应交税费, 借主营业务成本, 贷库存商品, 应付职工薪酬等 答
2025年1月已确认收入,2025年12月才开票,增值税申报 问
公司是一般纳税人还是? 答

老师,我用的用友T3,我现在才发现期初的银行存款余额不对,我是直接从上年结转下来的,现在应该怎么更改呢,就差26多
答: 你好,做一笔银行调整的分离,不可能改期初数字了
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问一下,我是刚接手代账的工作,但是遇到的问题是2018年期末余额里没有银行余额,导致2019年期初余额里也没有银行余额,现在2019年的账都是乱的,好多银行转账都没做,现在我补进去之后,结果银行余额在科目表里是负数了,那我现在应该怎么调整期初的银行余额,要是直接改期初余额,那期初的本年利润也会发生变化, 我现在不改期初余额的话,那我可以怎么做调整的分录
答: 先去打印一下18年的银行对账单和回单,把未做的补上,把银行对账单18年末余额和账上年末余额对上后再做19年的账
你好 我现在想录入期初余额我是用的好会计软件 请问我要怎么录入才能平啊 我现在在科目期初银行存款哪里直接录入的上年结转的余额 但是不平 还要录哪里啊?
老师,我修改了2015年的账,用的是用友T3 ,现在修改库存现金的期初余额,有辅助科目的核算,怎样在2015年查询查询呢
老师,2018年12月份银行的结息15.07当时做成了财务费用,结果2018年12月银行的余额多了30.14,到现在才发现,现在我应该怎么改过来呢




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吐个泡泡smile 追问
2019-07-08 12:34
暖暖老师 解答
2019-07-08 12:42
吐个泡泡smile 追问
2019-07-08 12:45
暖暖老师 解答
2019-07-08 12:46
吐个泡泡smile 追问
2019-07-08 12:46
暖暖老师 解答
2019-07-08 13:23