送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-07-05 21:40

这个六月份不用处理,直接在七月份冲销计提的费用,再按发票入账,最后在七月份付款

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相关问题讨论
你好,今年付款,今年开发票也可以的。
2024-12-27 12:02:39
你好这个可以先不冲减
2023-06-08 15:16:40
对对,方可以记入到这个科目。
2022-04-15 13:21:44
同学你好 补计提就可以了
2022-02-16 11:14:42
你好,借管理费用贷预付账款没有发票,正常做账,但是抵扣不了所得税。
2024-04-23 11:26:41
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