老师,中介帮公司一些员工代买社保,5月多支付了一笔钱(未收到发票,已入账),6月从6月需要交的社保金额中抵扣掉,支付抵扣后的金额,6月这个时候分录怎么做啊
乐百氏°
于2019-07-05 16:09 发布 660次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-05 16:17
你们给人家代付的应该是你们开发票的呀
相关问题讨论

你们给人家代付的应该是你们开发票的呀
2019-07-05 16:17:59

社保局给你们公司的优惠吗
2019-01-08 11:21:59

公司应承担部分也计提,但是要转到营业外收入,其他的正常做账
2020-01-13 13:39:03

你计提按9000计提,实际缴纳是10000.形成借方余额,下个月自动少缴纳1000就可以
2019-01-08 11:07:20

借库存商品或者是管理费用,
应交税费待认证
贷银行存款
认证抵扣借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证
2024-05-05 11:23:57
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乐百氏° 追问
2019-07-05 16:22
朴老师 解答
2019-07-05 17:16