送心意

学堂答疑王老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师

2019-07-05 11:00

您好!请将题目发完整,上一年度可能是纳税调增了600万元,600万元没有在上一年进行税前扣除,本年实际发生损失800万元,才允许扣除,所以本年要连同上年600万元一起算。

王伟 追问

2019-07-05 11:10

嗯嗯 一开始没想明白 然后自己突然想起来了  所以本想撤销 可是不行  所以就剩半个问题了  非常感谢老师

学堂答疑王老师 解答

2019-07-05 11:18

您好!感谢您的提问,祝您学习愉快!

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您好!请将题目发完整,上一年度可能是纳税调增了600万元,600万元没有在上一年进行税前扣除,本年实际发生损失800万元,才允许扣除,所以本年要连同上年600万元一起算。
2019-07-05 11:00:02
你好! 由于上面的预计负债的确认是按照最佳估计数计提的
2019-09-22 11:35:08
你好 营业外支出发生的时候 跨年的 也是直接走营业外支出 不走以前年度损益调整的
2020-03-19 13:02:16
你这里以前年度损益调整就是冲销营业外支出20,跨年了不能直接用营业外支出,要用以前年度损益调整处理了的
2020-06-27 18:41:14
你好,滞纳金支出计入营业外支出科目核算的
2019-12-10 17:30:47
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