跨年红冲销售发票的话,是做主营业务收入红字还是直接做以前年度损益,如果直接做以前年度损益的话会不会造成利润表的主营业务收入和增值税纳税申报表的金额不一致,请教该如何做会计分录
陆
于2019-07-05 10:42 发布 3114次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

未开票收入
2017-04-14 13:49:16

利润表和你当期的申报表是会不一致。分录处理是对的,不一致也是正常的
2019-07-05 11:50:44

您好!不是的。利润表的主营业务收入已经是不含税了。直接填就可以了。
2016-10-12 09:59:30

你好 那实际相符吗 ?
2020-04-08 21:53:14

你好,是的
增值税申报表,与所得税申报表,利润表的收入金额都需要做到一致的
2017-08-07 15:08:00
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