请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

你好,我属内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗税务局纳税人,我税务局说我们驾校收取的培训费不能做预收账款,要全部做收入,说是做预收账款学员产生的费用也要从预收出,说是收入费用我匹配,这是什么道理,说当时收到学员的学费就已经确认收入了,老师能讲解一下吗?
答: 他的意思说你收到款项不确认收入,支付就确认费用,不配比
小规格纳税人确认收入后预收账款还有1百多万挂账,为了避免预收账款继续增加,引起税务局注意,是否可以将后期预收的做到应付账款科目,如果做到这个科目摘要写什么呢?
答: 您好!你不要把应付做到负数就好了。很容易负数的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司有时候资金紧张 找客户借钱 借了之后又确实没有钱还给客户 就一直挂在应收的贷方 成了预收账款 税务局老叫我们确认收入 我们老板想了个办法 把一个他的关联公司挂为供应商 从这个公司借 就是应付款 而不是预收款了 这样可以吗?
答: 您好,不太好,最好记入其他应付款处理,当时借客户的款时,记入其他应付款就好了。即借客户或者供应商的款时,借;银行存款,贷:其他应付款-XXX公司。

