送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-28 09:57

您好!你不要把应付做到负数就好了。很容易负数的。

娟子 追问

2018-09-28 10:00

我目前应付账款余额为0,到时候等确认收入时再慢慢冲销,应该是不会造成负数的,我到底有没有必要做到应付账款,您的建议是?做到应付账款摘要最好写什么呢

宋生老师 解答

2018-09-28 10:01

您好!你为什么会预收那么多呢。是实际真有预收那么多?

娟子 追问

2018-09-28 10:04

是的,是真有这么多预收,只是工程还没有完工,不能确认收入而已,后期再收的预收款该如何处理比较好

宋生老师 解答

2018-09-28 10:07

你好!对于工程施工企业,预收就要交税了啊。

娟子 追问

2018-09-28 10:08

我们不属于工程施工企业,只是咨询服务公司,预收应该是不用交税的,但现在就担心预收余额过大,引起税务局怀疑,这种情况应该如何处理比较好

宋生老师 解答

2018-09-28 10:12

您好!这个没关系的。如果你担心的话,你可以每个月按进度来确认收入。

娟子 追问

2018-09-28 10:15

您的意思是说预收过大也没关系吗

宋生老师 解答

2018-09-28 10:19

你好!我是说如果你担心的话,你看比如给人家提供一年的咨询服务,应该每个月确认一部分收入。这样就不会那么大了

娟子 追问

2018-09-28 10:26

我们这周期不确定的,是到什么时候会收什么钱,但收的钱也不能保证后期再不会补钱。我现在想知道的是像我们这样的企业预收过大会不会有风险,做到应付账款风险是否会小些

宋生老师 解答

2018-09-28 10:29

你好!做到应付是会风险小点。不那么显眼

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相关问题讨论
您好!你不要把应付做到负数就好了。很容易负数的。
2018-09-28 09:57:28
您好,不太好,最好记入其他应付款处理,当时借客户的款时,记入其他应付款就好了。即借客户或者供应商的款时,借;银行存款,贷:其他应付款-XXX公司。
2017-09-11 18:16:54
您好 无票收入跟开具发票一样的账务处理写分录 借:应收账款 预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-03-01 16:47:25
他的意思说你收到款项不确认收入,支付就确认费用,不配比
2019-07-05 00:34:10
你好,纳税义务发生了就要确认收入
2018-09-26 11:45:16
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