去年12月做错了分录借:库存现金,贷:主营业务收入,没有交增值税,本该是贷:预收账款的。这个月出了增值税发票,要用以前年度损益调整怎么处理这笔账,应该怎么处理呢?
余。
于2019-07-04 22:20 发布 989次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-04 22:24
你好,借以前年度损益调整,贷预收账款
相关问题讨论

你好,开的红字发票,是冲减开具当月的主营业务收入,所以是正常分录做主营业务收入红字
2020-02-06 10:38:45

你好,用利润分配代替的
2019-10-24 17:01:34

是的借:应收账款贷:以前年度损益调整
2017-04-14 16:29:25

您好,把这个钱给了母公司 分录不应该是, 借:预收账款 代:银行存款,应该是借:其他应收款,贷:银行存款。收到50万元发票,是总公司开的吗?您去年的主营业务收入,结转了成本了吗?
2017-03-24 18:16:30

你汇算清缴按照两次的吗
2019-11-13 17:47:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
庄老师 解答
2019-07-04 22:24
庄老师 解答
2019-07-04 22:27
余。 追问
2019-07-04 22:37
庄老师 解答
2019-07-04 22:50