我公司与A客户,既有销售又有采购,形成现一客户既有应收账款又有应付账款,现在客户要求应付账款与应收账款互抵后,按余额开增值税发票,已抵销部份互不开票,这样操作是否会违反企业会计准则或税法?请从税理上帮我回答。

夏树
于2019-07-04 11:58 发布 3888次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
销售出去你要根据销售的确认收入,你们那种是按支付的金额做收入了,漏税了
2019-07-04 12:26:53
学员朋友您好,借:利润分配-未分配利润,贷:其他应付款等等
2023-07-20 11:32:56
借:应交税费-增值税-进项
贷:利润分配-未分配利润
2025-02-14 15:14:28
你们单位是销售方吗?如果是的话,
借应收账款
贷利润分配未分配利润,
应交税费,应交增值税,
然后再做红冲的,
借利润分配未分配利润,
应交税费,应交增值税,
贷应收账款
2022-04-27 19:54:16
借银行存款,贷专项应付款
使用之后借专项应付款
贷营业外收入。
2024-04-08 09:38:05
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