老师,今年三月税率变动,之前我与别家单位签了合同,在三月已经发货出去了,但是还没有开发票,于是在三月份的时候就预缴了四月份要开的16%与13%之间的差额税金,在四月份开了给对方13%的税点,然后就导致了纳税申报表与实际做账的不批对,这个怎么搞。在计提税金不好处理

迟早会发光的橙子
于2019-07-04 08:46 发布 712次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-07-04 08:52
同学,你当时应该是全部做无票收入,谁告诉你预缴差额税,而不是全部的税的啊!你联系一下,你现在这么处理可能会有滞纳金的!你自己找专管员如实反映情况了!
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同学,你当时应该是全部做无票收入,谁告诉你预缴差额税,而不是全部的税的啊!你联系一下,你现在这么处理可能会有滞纳金的!你自己找专管员如实反映情况了!
2019-07-04 08:52:42
您好!是工资薪金的申报表
2017-02-07 11:47:33
你好,https://www.acc5.com/download/cat_86/t1/复制和粘贴链接在这里找看看,如果觉的麻烦,就要专管员要。
2019-08-15 17:27:10
后期只有按扣除重复开票后的金额纳税,但是,网上申报无法通过审核,只有去大厅申报
2022-04-12 22:17:04
你好!是的,只需要填附表一和主表就可以了。手动填上。
2018-03-05 11:46:54
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2019-07-04 09:01
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2019-07-04 10:15